核销预付供应商款项

x 应用迁移到 ERPNext 时,如何录入预付应付账款并与未来发票进行对账?

录入预付应付账款:

创建一个类型为 期初分录日记账分录,在借方选择所需的 供应商 录入 应付账款科目,并在贷方录入 临时期初科目

展开应付账款行,并在 是否预付款 中选择

参考以下 GIF 图示:

提交该日记账分录后,应付账款汇总 中将显示负余额:与采购发票进行对账:

在创建采购发票 之后,参考 应付账款 报表:

目前,它们尚未对账,显示为 两笔 独立分录,请使用 付款对账 工具对这两笔分录进行对账,操作步骤请参考以下 GIF:

对账后查看应付账款报表,它将 不再 显示该 日记账分录,而是显示(发票金额 – 预付款金额):

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